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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我用100萬應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,到受讓方實(shí)際貨款只有98萬。這個(gè)怎么做賬務(wù)處理啊
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收到票據(jù)100萬,背書給對(duì)方后,對(duì)方只付98萬。賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸銀行存款或其他貨幣資金98萬;差額2萬,借管理費(fèi)用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。這樣反映交易實(shí)質(zhì)和損益影響。
2024 09/20 16:55
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2024 09/20 17:13
啊,不對(duì)啊。沒有應(yīng)收票據(jù)啥事?這樣應(yīng)收票據(jù)不平啊
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 17:17
收到票據(jù)100萬,背書給對(duì)方后,對(duì)方只付98萬。賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸銀行存款或其他貨幣資金98萬。對(duì)于票據(jù)減少的部分,借資產(chǎn)減值損失或營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)付票據(jù)或預(yù)付賬款。確保所有會(huì)計(jì)科目平衡。
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2024 09/20 17:19
我收到票據(jù)時(shí)借應(yīng)收憑據(jù),貸應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在背書轉(zhuǎn)讓不是應(yīng)該借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)付賬款嗎
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 17:23
收到票據(jù)時(shí)借應(yīng)收憑據(jù),貸應(yīng)收賬款是對(duì)的。背書轉(zhuǎn)讓后,應(yīng)借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù)。對(duì)方支付98萬,再借銀行存款,貸應(yīng)收賬款98萬。差額2萬,借管理費(fèi)用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。保持賬目平衡。
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2024 09/20 17:30
我是收到A公司100的票據(jù)然后背書轉(zhuǎn)讓給B公司購買98萬的貨款怎么背書了還搞個(gè)應(yīng)收賬款?不是應(yīng)該是借方應(yīng)付賬款嗎?
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2024 09/20 17:30
再說沒有銀行存款什么事。
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2024 09/20 17:31
我只是搞不明白這2萬差額怎么處理。
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 17:32
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司購買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費(fèi)用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。無銀行存款提及,因?yàn)檫@是票據(jù)交易,非現(xiàn)金結(jié)算。確保總金額平衡即可。
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 17:34
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費(fèi)用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。無銀行存款涉及,因?yàn)槭瞧睋?jù)交易??偨痤~需平衡。
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2024 09/20 17:35
收到A公司100萬票據(jù),背書給B公司買98萬貨,賬上應(yīng)借應(yīng)收賬款98萬,貸應(yīng)收票據(jù)98萬。差額2萬,借管理費(fèi)用或資產(chǎn)減值損失,貸應(yīng)收賬款。這里無需提及銀行存款,因?yàn)槭瞧睋?jù)交易。確保賬目總金額平衡即可。
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