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出差的住宿費開了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?分錄怎么做?
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您好,這個的話,是員工用的嗎,還是給客戶用的???
2024 09/28 22:51
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2024 09/28 22:53
公司員工出差用的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 22:53
那就是不能抵扣的? 借 管理費用——差旅費(加稅合計)? 貸 銀行存款
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2024 09/28 23:04
因公出差的住宿費進項稅也不能抵扣?我看百度寫的都可以呀?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 23:05
主要是這種不好區(qū)分,實務中,不確定是否是出差,還是員工福利,所以這種實務中很少抵扣
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2024 09/28 23:06
那如果抵扣了就要做進項稅額轉出嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 23:07
實務中這種很少抵扣的,直接就不抵扣,建議安全考慮是轉出
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2024 09/28 23:09
哦哦,好的。謝謝
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 23:09
不客氣的早點休息
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