問題已解決
老師,請問下,去年利潤試-50萬,屬于今年的40萬收入做到去年了, 經(jīng)審計后去年的利潤試-90萬, 那這40萬今年怎么做賬呢?小企業(yè)準則, 借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務收入40萬,這樣做完, 為分類利潤減少了, 是不是還要做筆本年利潤的?
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速問速答你好是的肯定要做一筆本年利潤的
2024 09/30 14:17
84784971
2024 09/30 14:18
借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務收入40,這個對嗎?再做一筆:借本年利潤40,貸利潤分配-未分配利潤 40萬嗎?那利潤不是減少了嗎
暖暖老師
2024 09/30 14:22
不考慮稅金得情況是對的
84784971
2024 09/30 14:27
那本年利潤在借方不就是虧損了嗎?對于今年來說, 應該加上這些收入 ,不就是加到利潤里嗎?
暖暖老師
2024 09/30 14:31
不是,看利潤分配未分配利潤這才對的
84784971
2024 09/30 14:35
那利潤分配-未分配利潤 在借方不就是減少了嗎?應該今年要加上40的利潤的。加不了
暖暖老師
2024 09/30 14:42
你得利潤分配不應該再結(jié)轉(zhuǎn)得,他就是最后了
84784971
2024 09/30 14:44
借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務收入40萬,只做了這筆, 現(xiàn)在利潤反而少了40萬, 這個該怎么操作呢?
暖暖老師
2024 09/30 14:47
你這里是收入沖減了利潤按照你的分錄理解得話
84784971
2024 09/30 14:50
老師,應該是該怎么做呢?
84784971
2024 09/30 14:52
去年收了今年的收入,今年該怎么調(diào)整呢?
暖暖老師
2024 09/30 14:55
1.?沖減去年錯誤計入的今年收入:
- 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:應收賬款/預收賬款等(紅字)
2.?調(diào)整相關(guān)稅費(假設(shè)多交了增值稅):
- 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
3.?調(diào)整所得稅(假設(shè)去年多交了所得稅):
- 借:應交稅費——應交所得稅(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
4.?將以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤:
- 借:利潤分配——未分配利潤(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
84784971
2024 09/30 15:08
老師, 小企業(yè)準則
暖暖老師
2024 09/30 15:10
那吧以前年度換位未分配利潤就可以的
84784971
2024 09/30 17:36
老師,如果這筆錢去年已經(jīng)收齊,是一次性付了一年的租金, 發(fā)票也全年開出,稅是當月就做進去了,但租金收入沒有按月做進去,導致去年做了部分今年的收入, 這種情況下是怎么調(diào)整的?
暖暖老師
2024 09/30 19:20
那不可能,一申報就確認了收入啦
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