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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)余額不對(duì),需要怎么沖平呀!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,調(diào)平的話,通過營業(yè)外收支就可以
2024 10/11 16:11
84784950
2024 10/11 16:13
還需要抵扣哦
劉艷紅老師
2024 10/11 16:14
那就掛賬上,不用管他的
84784950
2024 10/11 16:15
借方待抵扣余額少了哦
劉艷紅老師
2024 10/11 16:15
意思是你少計(jì)提了待抵扣,是吧
84784950
2024 10/11 16:18
實(shí)際發(fā)票的金額要比賬上的金額多
劉艷紅老師
2024 10/11 16:19
那就是少計(jì)提了,補(bǔ)計(jì)提就可以了
劉艷紅老師
2024 10/11 16:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸:其他應(yīng)付款
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