问题已解决
請問公司剛買了財務(wù)軟件1500,該怎么做憑證
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購買財務(wù)軟件的支出一般計入“管理費(fèi)用”。做憑證時,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 或 貸:現(xiàn)金。具體情況根據(jù)公司的實際付款方式來定。
2024 10/18 10:15
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2024 10/18 10:25
恩,錢付了,但當(dāng)月沒有開票給我公司,是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月收到票 借:管理費(fèi)用 待:預(yù)付賬款 這筆業(yè)務(wù)就算完了?
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 10:26
是的,你理解得對。當(dāng)月付款未開票時,先借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”。下月收到發(fā)票后,借記“管理費(fèi)用”,沖減“預(yù)付賬款”。這樣處理是對的。
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2024 10/18 10:28
老師,請問如果收回的是專票,有稅額,該怎么做?
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 10:30
如果是專用發(fā)票且有稅額,付款時依然借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后,借記“管理費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,同時貸記“預(yù)付賬款”。這樣處理即可。
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2024 10/18 10:32
好的,謝謝!
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 10:34
不客氣,有問題再問!
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