問題已解決

老師,我們是小規(guī)模,這個(gè)月繳納上個(gè)季度增值稅3680.4元,附稅451.6元,印花稅21.6元 這個(gè)賬該怎么做?上個(gè)月也沒計(jì)提稅費(fèi),這個(gè)月需要做計(jì)提嗎?,具體賬該怎么做呢?

84784974| 提問時(shí)間:2024 10/18 23:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
對計(jì)提 增值稅不用 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅451.6印花稅21.6 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3680.4 貸銀行存款
2024 10/18 23:36
84784974
2024 10/19 08:51
老師,呢我能不能這月把稅計(jì)提做賬里,然后在做個(gè)交稅的賬,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是9.26日開的票,前任會(huì)計(jì)沒做計(jì)提稅金,現(xiàn)在稅也報(bào)了,稅費(fèi)也繳納了,所以,現(xiàn)在報(bào)稅的話沒辦法更正申報(bào)了,
郭老師
2024 10/19 08:51
可以的,可以補(bǔ)計(jì)提,然后再做支付的就是。
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