問題已解決
老師,我們本年有個稅手續(xù)費退稅,當時在申報增值稅時,申報了收入,但是做賬時,是計入的營業(yè)外收入,這樣導(dǎo)致我們申報表和賬上收入對不上,我們需要怎么調(diào)整呀?
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速問速答你好,你更正你的賬上就可以了。
2024 10/21 14:08
84784962
2024 10/21 14:09
老師,當時是借:銀行存款? 貸:營業(yè)外收入? ? 賬上需要怎么更正啦?
宋生老師
2024 10/21 14:10
你好,你這個企業(yè)營業(yè)外收入貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
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