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老師好,收到稅務(wù)局通知要做進項稅轉(zhuǎn)出1089.11元,請問改怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,這個要看這張發(fā)票當(dāng)時你是怎么做的憑證?
2024 10/23 15:59
84785007
2024 10/23 16:02
當(dāng)時做的是 借:庫存商品,借“應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。進項稅轉(zhuǎn)出原因是上游開票公司異常,導(dǎo)致無法抵扣
宋生老師
2024 10/23 16:09
你好這個是借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
然后再借庫存商品。貸以前年度損益調(diào)整
84785007
2024 10/23 16:23
老師,你說的這兩筆分錄,是不是還要加上期末稅金結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅?
宋生老師
2024 10/23 16:24
您好,補交的時候是需要這樣子做。
84785007
2024 10/23 16:26
補補交就不用做嗎?因為進項還夠抵扣的
84785007
2024 10/23 16:26
不補交就不用做嗎?因為進項還夠抵扣的
宋生老師
2024 10/23 16:27
你好,是的,不補交就不用。
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