问题已解决
小規(guī)模公司,三季度繳納增值稅100元。10月份補計提并繳費。如何做分錄?



借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-未交增值稅”
2024 11/08 15:33

84784998 

2024 11/08 15:34
我的主營業(yè)務收入季度收入31萬。
增值稅4311。
這個怎么做?

家權(quán)老師 

2024 11/08 15:35
借:主營業(yè)務收入4311
貸:應交稅費-未交增值稅”?4311

84784998 

2024 11/08 15:38
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅

84784998 

2024 11/08 15:39
老師,這個是不是一般納稅人的記賬方式

家權(quán)老師 

2024 11/08 15:41
是的,是一般納稅人的記賬方式

84784998 

2024 11/08 15:44
主營業(yè)務收入記在貸方,是不是代表支出?

家權(quán)老師 

2024 11/08 15:46
貸方是收入,借方是沖銷

84784998 

2024 11/08 15:49
小規(guī)模公司
應交稅費-應交增值稅
應交稅費-未交增值稅
的區(qū)別是什么?

家權(quán)老師 

2024 11/08 15:50
沒有本質(zhì)區(qū)別,自己覺得那個方便就是適用那個?

84784998 

2024 11/08 15:51
謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 11/08 15:52
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
