當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問,我們屬于商貿(mào)公司,現(xiàn)在要對年初以來,達(dá)到銷售額度以上的客戶進(jìn)行返利,返利政策假如是每采購一噸商品返200元,是否需要找出以前開具的每筆發(fā)票,將每筆發(fā)票按返利額度一張對一張開具折扣折讓沖紅發(fā)票呢?還是算出每個(gè)客戶總的返利額度,再找出幾張與之對應(yīng)的金額的發(fā)票,全額沖折扣折讓呢?單獨(dú)的折扣折讓發(fā)票不需要算作視同銷售吧?另外,大批量的開具折扣折讓發(fā)票會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答總的就可以
開返利開到正數(shù)發(fā)票
然后開折扣
你開的時(shí)候注意一下市場價(jià)格和你開出來最后的市場價(jià)格不要差額太大,如果差的太大的話,你就分開給他來開
2024 11/15 19:30
84784959
2024 11/15 19:43
在稅務(wù)系統(tǒng)找到當(dāng)初開具的正價(jià)發(fā)票,對原發(fā)票開具折扣折讓紅字,是這樣吧?
郭老師
2024 11/15 19:46
不可以的,返利不能這么開發(fā)票的。
郭老師
2024 11/15 19:47
折扣開發(fā)票不能抵扣增值稅
這都有規(guī)定的
84784959
2024 11/15 19:48
可以對原發(fā)票部分沖紅?。?/div>
84784959
2024 11/15 19:49
難道還要開個(gè)藍(lán)字發(fā)票,同一張發(fā)票再開折扣折讓嗎?這不是得到第二次銷售,才可以沖紅了?
郭老師
2024 11/15 19:53
電子稅務(wù)局只能沖數(shù)量
你怎么能沖數(shù)量呢
沒退貨
國稅發(fā)[1993]154號文規(guī)定:“納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財(cái)務(wù)上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。
看這個(gè)規(guī)定
84784959
2024 11/15 19:59
折扣只沖減金額不行嗎?只沖減金額,就是不能同時(shí)抵減銷項(xiàng)稅了,相當(dāng)于是要多交增值稅了
郭老師
2024 11/15 20:00
可以的,你只沖減金額可以,你不抵扣增值稅沒有問題
你看一下你能開出來吧,建議你去試一下
84784959
2024 11/15 20:02
這樣也不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了吧
郭老師
2024 11/15 20:08
是的是的
沒有風(fēng)險(xiǎn)的
閱讀 200
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師,第四、五怎么寫呢,感覺很繞,麻煩老師了 昨天
- 老師,在企業(yè)所得稅中,罰款是不是都不能稅前扣除 昨天
- 某定期定額個(gè)體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為:日用品,核定銷售額9萬元,所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元;普通發(fā)票不含稅金額3萬元,稅額300元。 問題: 1.核定銷售額9萬元,是指一個(gè)“月”的銷售額還是一個(gè)“季度”的銷售額? 2.核定銷售額9萬元,我的理解應(yīng)該是一個(gè)月的銷售額,為什么申報(bào)時(shí),“核定銷售額”欄自動(dòng)填報(bào)數(shù)據(jù)9萬元?既然是季度申報(bào),核定銷售額應(yīng)該是3個(gè)月的核定銷售額共計(jì)27萬元??? 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”欄填報(bào)多少元? 4.這種情況下,有免稅銷售額,有專用發(fā)票銷售額,還有核定銷售額。該納稅人這個(gè)季度的增值稅銷售收入是多少?計(jì)算過程是? 5.這個(gè)季度經(jīng)營所得個(gè)人所得稅申報(bào)的收入是多少元? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前