問題已解決
前期發(fā)票沒來做的暫估費用,現(xiàn)在發(fā)票來了做回轉(zhuǎn)還是沖銷憑證?具體怎么做?
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速問速答暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2024 11/18 14:22
84784947
2024 11/18 14:23
費用類的,現(xiàn)在做回轉(zhuǎn)還是沖銷憑證?
家權(quán)老師
2024 11/18 14:24
一樣的做賬思路,不需要沖費用了
84784947
2024 11/18 14:27
原來借:管理費用1000 貸:銀行存款1000
現(xiàn)在13%專票來了怎么做?
家權(quán)老師
2024 11/18 14:28
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:管理費用 負數(shù)
84784947
2024 11/18 14:31
前期做的暫估,要做回轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
2024 11/18 14:31
直接沖增值稅就行了哈
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