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老師,發(fā)現(xiàn)前任會計有一個月未確認(rèn)收入,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整的
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你好,你再補上收入就可以的。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024 11/26 10:27
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老師,發(fā)現(xiàn)前任會計有一個月未確認(rèn)收入,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整的
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