問(wèn)題已解決

老師,民非企業(yè),民非企業(yè),民非企業(yè),我現(xiàn)在正在調(diào) 賬,有一筆2021年費(fèi)用4萬(wàn)元,21年發(fā)票就給了發(fā)票是21年就已經(jīng)開(kāi) 了,也取得了發(fā)票,發(fā)票都都附在憑證后面了(6萬(wàn)),但是由于會(huì)計(jì)問(wèn)題,其中4萬(wàn)沒(méi)有給入費(fèi)用,導(dǎo)致現(xiàn)在一直掛賬。21年賬務(wù)處理:借:其 他應(yīng)收-A公司 4萬(wàn)元。貸:銀行存 款,我現(xiàn)在怎么處理呢?會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎么處理,麻煩老師詳細(xì)解答

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/27 10:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)處理: 做調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整 40000,貸:其他應(yīng)收款 - A 公司 40000;再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 40000,貸:以前年度損益調(diào)整 40000,若涉及法定盈余公積按比例調(diào)整。 稅務(wù)處理: 若 2021 年匯算清繳未扣除這 4 萬(wàn)元費(fèi)用,可在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)當(dāng)年追溯調(diào)整,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交資料更正申報(bào) 2021 年所得稅,可能涉及退稅或抵減以后年度稅額;若 2021 年已按稅法正確處理,賬務(wù)調(diào)整后無(wú)需額外稅務(wù)處理,發(fā)票合規(guī)可作有效憑證。
2024 11/27 10:05
84784954
2024 11/27 10:16
老師,是民非企業(yè)不是一般企業(yè)??!哪有以前年度損益調(diào)整啊
樸老師
2024 11/27 10:19
會(huì)計(jì)處理: 借:非限定性凈資產(chǎn) 40000 貸:其他應(yīng)收款 - A 公司 40000 稅務(wù)處理(追補(bǔ)扣除): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 10000(40000×25%) 貸:非限定性凈資產(chǎn) 10000 若不追補(bǔ)扣除,2024 年該 40000 元費(fèi)用不能稅前扣除,無(wú)需做上述稅務(wù)分錄。
84784954
2024 11/27 10:33
老師,那我之前保送的財(cái)務(wù)報(bào)表之類的不用調(diào)整吧,會(huì)計(jì)上這筆分錄就已經(jīng)更新了?稅務(wù)上我不進(jìn)行追補(bǔ)扣除,也就是企業(yè)放棄扣除了,是不是稅務(wù)上就不用處理了,只要做會(huì)計(jì)分錄就可以了?
樸老師
2024 11/27 10:35
是的 做分錄就可以了
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