問題已解決
請問老師,10月份的銷售收入是負數(shù),導致應交增值稅也是負數(shù),在報增值稅報表的時候是0申報的,賬上掛的未交增值稅負數(shù)怎么調平啊,走到哪個科目里面啊?
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速問速答你好,這個不需要調平的。你在借方顯示就可以了。
2024 11/28 15:31
84785026
2024 11/28 15:32
那增值稅報表的余額一直和賬上不一致啊,想讓保持一致怎么辦
宋生老師
2024 11/28 15:33
你好,你的意思是說你的收入是負數(shù),然后報表上是零,這樣子的話對不上啊,你應該報表上也寫負數(shù)才對啊。
84785026
2024 11/28 15:35
是的,報表上沒有填負數(shù),填的0所以需要調平,調到哪里合適啊
宋生老師
2024 11/28 15:38
你好,你這個更正報表就可以了呀。
84785026
2024 11/28 15:40
不更正報表了,直接調賬上的呢,稅額幾百多
宋生老師
2024 11/28 15:41
你好,是這樣子的,如果你實際的銷售收入是負數(shù),你賬上如果不做負數(shù),那就是做了錯的賬。
宋生老師
2024 11/28 15:41
你如果想調賬上的話,那么你就直接把之前做的收入負數(shù)做紅字沖減。
84785026
2024 11/28 15:43
好的謝謝
宋生老師
2024 11/28 15:43
你好,不用客氣的了。
84785026
2024 11/28 15:46
你好老師,還有一個問題,實際上是其他應付款但是當時掛到了應付賬款下面這對現(xiàn)金流量表有什么影響嗎?
宋生老師
2024 11/28 15:46
你好嗯,這個不影響現(xiàn)金流量表。
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