問題已解決
如果這個是當月月留抵的,下個月有3萬的要交的稅,要把25940用掉,還需要交4060的稅費,下個月這個分錄要怎么寫?
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借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項
留底的
這個月借應交稅費應交增值稅,銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。
2024 12/05 12:21
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 12/05 12:22
能幫忙帶個數(shù)嗎?小白有點懵
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/05 12:24
借應交稅費應交增值稅銷項104060
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,25940
貸應交稅費應交增值稅進項13000
留底的
這個月借應交稅費應交增值稅,銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,30000
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4060
貸應交稅費未交增值稅4060
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