問題已解決
公司收入一筆65140的收款,給對方開票了,但是需要給業(yè)務(wù)員退8400的提成,收了對方稅款2320,這個我應(yīng)該怎么做賬
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速問速答收到款項開票時:
借:銀行存款 65140
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按稅率計算不含稅金額)
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
退業(yè)務(wù)員提成:
借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400
貸:銷售費用 8400
收對方稅款:
若為代收稅款:
借:銀行存款 2320
貸:其他應(yīng)付款 - 代收稅款 2320
若為公司自身稅費收入:
借:銀行存款 2320
貸:營業(yè)外收入 2320
2024 12/05 12:51
84784982
2024 12/05 13:12
收到65140,需要退給業(yè)務(wù)員提成8400,實際收入是54420,收取稅費2320,我應(yīng)該怎么做賬
84784982
2024 12/05 13:13
我要是按照開票這么做收入,和我的實際收入對不上,我不這么做,稅費不知道該怎么計提
羊小羊老師
2024 12/05 13:26
65140發(fā)票上的稅額是多少?
84784982
2024 12/05 13:29
發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28
羊小羊老師
2024 12/05 13:36
借:應(yīng)收賬款? ? ?65140
? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 63242.72
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?1897.28
借:銀行存款56740
? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 56740
借:銷售費用? ? ?8400
? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 8400
業(yè)務(wù)員直接從貨款里扣提成,這對公司和客戶均有不良影響。對公司而言,財務(wù)核算會亂,資金回籠受擾,管理秩序被破;對客戶來說,發(fā)票與支付憑證易出問題,信任關(guān)系可能受損。正確做法是業(yè)務(wù)員依規(guī)收回貨款并申請?zhí)岢?,公司加強培?xùn)與監(jiān)督。若已發(fā)生,公司應(yīng)及時處理,讓業(yè)務(wù)員補款并向客戶解釋。
84784982
2024 12/05 13:42
這樣開票的金額和公戶流水不就對不起來了嗎,我們是公戶收款65140,開票也是65140
84784982
2024 12/05 13:44
然后8400的提成用私戶給業(yè)務(wù)員退回的,發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28,但實際收入是54420,收取稅費2320,我應(yīng)怎么做賬
84784982
2024 12/05 13:46
我現(xiàn)在主要是按發(fā)票做收入,和我實際收入對不起來,不按發(fā)票做收入,應(yīng)該怎么計提稅金?
羊小羊老師
2024 12/05 13:54
按發(fā)票金額確認收入的賬務(wù)處理
確認收入和收款
借:銀行存款 65140
貸:主營業(yè)務(wù)收入 63242.72
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1897.28
處理業(yè)務(wù)員提成退款(私戶支付)
借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400
貸:銀行存款(私戶)8400
借:銷售費用 8400
貸:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400
處理收取的稅費
借:銀行存款 2320
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2053.1(假設(shè)稅率 13%)
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)266.9
計提稅金
計算當月總的銷項稅額,減去進項稅額得到應(yīng)繳增值稅。按應(yīng)繳增值稅一定比例計提附加稅。
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等
解釋金額關(guān)系
開票金額和公戶收款能對應(yīng),實際收入與開票收入差異是因為扣除業(yè)務(wù)員提成和正確核算稅費。
84784982
2024 12/05 14:04
這樣不對吧,2320包含在65140的
羊小羊老師
2024 12/05 14:39
稅務(wù)只認發(fā)票上的稅額,按發(fā)票稅額確認稅費即可
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