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老師您好,10月屬期的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,申報(bào)增值稅也錯(cuò)了,現(xiàn)在12月份,我想把這張票沖了,重新開(kāi)正確的再更正10月屬期的增值稅申報(bào)表,我沖掉開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是不是10月屬期就少了這筆金額?那我重新申報(bào)10月屬期的增值稅申報(bào)表,是不是只要在紅字欄填上紅沖的金額,之前的數(shù)據(jù)不用更改,這樣就可以抵掉了開(kāi)錯(cuò)的這筆金額?那10月屬期的申報(bào)數(shù)據(jù)就是正確了?

84784962| 提问时间:2024 12/06 15:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不會(huì)的,因?yàn)槟阍?2月份紅沖,你只能在1月份申報(bào)的時(shí)候,紅沖這個(gè)10月份申報(bào)的時(shí)候,還是按照你開(kāi)的錯(cuò)誤的來(lái)。
2024 12/06 15:30
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