問題已解決
你好,我們出口貿易企業(yè),我的分錄這樣做對嗎?我增值稅進項稅額還需要結轉嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應該是這樣:
你的少了幾步
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款/銀行存款
(二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
(三)結轉成本:
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本:
借:主營業(yè)務成本(征退稅差額)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額:
借:應收出口退稅款(增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
貸:應收出口退稅款(增值稅)
2024 12/06 16:53
84784997
2024 12/06 17:00
老師,如果內銷會有一筆增值稅結轉分錄,那外銷是不需要結轉進項稅額的對嗎?
樸老師
2024 12/06 17:02
嗯
這個進項就可以抵扣了
84784997
2024 12/06 17:04
我的意思出口的就不用做增值稅結轉分錄了對嗎?
樸老師
2024 12/06 17:06
增值稅要結轉進項和銷項的
還是要結轉的
84784997
2024 12/06 17:13
我出口銷項是免稅的啊,怎么結轉?
樸老師
2024 12/06 17:17
出口的增值稅不用結轉
我以為你還是說視同內銷的
84784997
2024 12/06 17:19
好的,謝謝老師
樸老師
2024 12/06 17:20
滿意請給五星好評,謝謝
閱讀 84