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11月份做了一個(gè)客戶100萬的無票收入,并申報(bào)納稅,我12月份怎么沖回?

84784961| 提問時(shí)間:2024 12/11 18:06
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需依合理原因(如銷售退回或折讓)備好相關(guān)證明,在會(huì)計(jì)核算上沖減收入與成本,稅務(wù)申報(bào)時(shí)于 “未開票收入” 欄填負(fù)數(shù)并按當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定處理(可能需先審核)。
2024 12/11 18:14
84784961
2024 12/12 14:27
那需要的相關(guān)證明是些什么資料?我自己弄?還是說要去跟專管員說明情況,他們給相關(guān)資料
羊小羊老師
2024 12/12 14:29
金額較大,建議跟專管員先進(jìn)行溝通,看怎樣處理合適一些!
84784961
2024 12/12 15:02
好的,謝謝
羊小羊老師
2024 12/12 15:33
嗯嗯好的,不客氣同學(xué)
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