問題已解決

老師,申報表錯誤,更正后導致的多交稅款,現(xiàn)在想要在這個月抵扣,電子稅務局需要填寫,抵退稅費依據(jù)文書字號應該咋填?謝謝老師

84784952| 提問時間:2024 12/14 16:40
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
這個你需要和稅局溝通
2024 12/14 17:11
MI 娟娟老師
2024 12/14 17:19
一般情況下: 填寫“退(抵)稅申請審批表”,在“提退稅金類型”中選擇“先征后退”,在“退抵稅費原因類型”中選擇相應的類型,如“軟件集成電路即征即退”。 在“退抵稅(費)依據(jù)文書字號”中選擇即征即退資格備案文書號。 在“申請退抵稅(費)方式”中選擇“退稅”或“抵欠”(根據(jù)稅務要求,一般選“退稅”)。 填寫完成后,點擊“稅票信息查詢”。 選擇稅款所屬期,查詢后勾選即征即退對應稅票,點擊確定。 在“審批表本次退抵稅額”中錄入本次申請退稅金額。 點擊右側“事項進度管理”—“查詢”,可在右側查看中打印審批表。
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