問題已解決

老師請(qǐng)教問題。我公司出租房租,由承租方承擔(dān)物業(yè)費(fèi),承租方交物業(yè)費(fèi)到我公司,分錄:借銀行,貸:預(yù)收。于12月我公司付物業(yè)費(fèi),并物業(yè)公司開票給我單位。我現(xiàn)在該怎么處理

84785029| 提問時(shí)間:2024 12/26 17:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)你們公司并沒有實(shí)際承擔(dān) ,所以這個(gè)發(fā)票你們不用入賬 你們支付物業(yè)費(fèi)的時(shí)候,借,預(yù)收賬款貸,銀行存款。
2024 12/26 17:02
84785029
2024 12/26 17:03
是這樣兒的,就是我們公司出租了那個(gè)庫房。然后呢,跟他們簽訂合同的時(shí)候兒,是談的是物業(yè)費(fèi),由他們來。物業(yè)費(fèi)由他們來出,然后呢,當(dāng)時(shí)他轉(zhuǎn)款的時(shí)候兒呢,我們就記在借銀行待預(yù)收了。等到12月份的時(shí)候呢,我們要交給那個(gè)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),所以是我們單位。交的這個(gè)物業(yè)費(fèi),然后呢,物業(yè)公司又給我們開了發(fā)票。然后我們現(xiàn)在呢,就是已經(jīng)進(jìn)入了這個(gè)其他業(yè)務(wù)支出房租這個(gè)這一塊兒了。然后呢,現(xiàn)在我賬上掛著他們那預(yù)收的那個(gè)。業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么處理呀?是不是我不能記在其他業(yè)務(wù)支出里呀?就是房租這一塊兒啊,因?yàn)檫@一塊兒是等于是他們承租房來承擔(dān)這部分費(fèi)用了。我應(yīng)該怎么處理,謝謝您。
宋生老師
2024 12/26 17:04
你好,這部分實(shí)際上你們沒有承擔(dān),所以這個(gè)物業(yè)公司開發(fā)票給你們,你們不入賬就可以了。 你們只有兩筆,一筆就是收到,一筆就是支付。 你收到的時(shí)候借銀行存款,貸,預(yù)收賬款 支付的時(shí)候就借預(yù)收賬款,貸銀行存款就可以了。
84785029
2024 12/27 08:54
可是,在11月份物業(yè)公司的發(fā)票已入賬,并抵扣了,借,其他業(yè)務(wù)支出,進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行
宋生老師
2024 12/27 08:55
你好,如果你當(dāng)做自己公司的支出計(jì)入了的話,又不想去調(diào),你就只能把這一筆當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入。
宋生老師
2024 12/27 08:55
就是相當(dāng)于人家白給了你一筆錢。
84785029
2024 12/27 09:09
你看怎么樣更好些呢
宋生老師
2024 12/27 09:09
你好你已經(jīng)入賬,而且已經(jīng)抵扣了的話,就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入更好。
84785029
2024 12/27 09:15
如果做房租收入呢?
宋生老師
2024 12/27 09:16
你如果又再次做房租收入的話,交的稅更多了
84785029
2024 12/27 09:49
老師,我沖回11月憑證吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不作為我公司成本。您看可以吧?
宋生老師
2024 12/27 09:50
你好,可以的,操作沒問題的。
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