問(wèn)題已解決

老師您好,我想問(wèn)一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,損益類(lèi)科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,那本年利潤(rùn)需要再做一筆,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)么

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/27 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),是需要做這一筆的,把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)
2024 12/27 10:46
84785035
2024 12/27 10:50
做完這個(gè)分錄,和不做這個(gè)分錄,我發(fā)現(xiàn)報(bào)表都是勾稽和平的,那做不做的區(qū)別在哪?
東老師
2024 12/27 10:50
你不做這個(gè),他電腦生成財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)取數(shù)的,你做了這個(gè)之后,他的本年利潤(rùn)等于一年就結(jié)平了
84785035
2024 12/27 10:53
老師,我沒(méi)懂,報(bào)表自動(dòng)取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?本年利潤(rùn)結(jié)平后就在哪能看出來(lái)?
東老師
2024 12/27 10:53
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)完成以后,你看他的科目余額表,本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了
84785035
2024 12/27 10:58
結(jié)轉(zhuǎn)完以后,科目余額表本年利潤(rùn)就轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目了。利潤(rùn)分配科目就有了變動(dòng)。
東老師
2024 12/27 10:59
對(duì)呀,你的未分配利潤(rùn)金額肯定發(fā)生了變化
84785035
2024 12/27 10:59
那報(bào)表取數(shù)是取的哪個(gè)數(shù)?為什么結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都能平呢
東老師
2024 12/27 11:00
這個(gè)是因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件公式都已經(jīng)設(shè)定好了
84785035
2024 12/27 11:25
老師,那年終時(shí)需要預(yù)提最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅么?預(yù)提的金額是直接按本季度的利潤(rùn)*0.25的稅率計(jì)算;借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)完后等次年1月直接繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣對(duì)么?
東老師
2024 12/27 11:25
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么做賬的。
84785035
2024 12/27 11:28
那次年5月31日之前匯算完應(yīng)交或者應(yīng)退的金額后,怎么入賬呢?
東老師
2024 12/27 11:29
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配 繳納的做相反的會(huì)計(jì)分錄
84785035
2024 12/27 11:31
好的,謝謝老師
東老師
2024 12/27 11:32
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
84785035
2024 12/27 11:34
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,我們是有可彌補(bǔ)虧損的,那其實(shí)最后一個(gè)季度其實(shí)是不用預(yù)提的吧。
東老師
2024 12/27 11:34
比如說(shuō)彌補(bǔ)虧損以后沒(méi)有利潤(rùn)了就不用計(jì)提了
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