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所屬期是五月份,記賬日期為六月份。增值稅的會計分錄應(yīng)該是?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?還是未交稅費

zj17369646215| 提问时间:07/05 16:41
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張老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

5月增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時,就會確認(rèn)增值稅。

然后6月繳納時,繳納以前期間未交增值稅:

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/05 17:26
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