老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經(jīng)超過了15萬,計算應繳納的增值稅時為什么不計算在內(nèi)呢?
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
該題表述有誤,已經(jīng)勘誤:
原文:
2023年4月銷售貨物
2023年4月該企業(yè)
改為:
2022年4月銷售貨物
2022年4月該企業(yè)
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