问题已解决

老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經(jīng)超過了15萬,計算應繳納的增值稅時為什么不計算在內(nèi)呢?

FAILED
13649610811| 提问时间:09/23 20:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
范老師
金牌答疑老师
职称:法學碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
已解答1694个问题

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

該題表述有誤,已經(jīng)勘誤:

原文:

2023年4月銷售貨物

2023年4月該企業(yè)

2023年4月該企業(yè)

改為:

2022年4月銷售貨物

2022年4月該企業(yè)

2022年4月該企業(yè)



祝您學習愉快!

09/24 09:57
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取