問(wèn)題已解決

老師,這道題的凈利潤(rùn)為什么是470,100萬(wàn)的虧損不彌補(bǔ)了嗎?不是370萬(wàn)嗎

m57364868| 提問(wèn)時(shí)間:12/28 14:47
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楊老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會(huì)計(jì)師
已解答956個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
根據(jù)題目提供的信息,我們可以計(jì)算騰飛公司2023年的凈利潤(rùn)。

1.**計(jì)算應(yīng)納稅所得額**:
-稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn):600萬(wàn)元
-減:國(guó)債利息收入(免稅):50萬(wàn)元
-加:營(yíng)業(yè)外支出中的稅收滯納金罰款(不得稅前扣除):70萬(wàn)元

應(yīng)納稅所得額=600-50+70=620萬(wàn)元

2.**計(jì)算應(yīng)交所得稅**:
-所得稅稅率為25%
-應(yīng)交所得稅=620萬(wàn)元×25%=155萬(wàn)元

3.**計(jì)算凈利潤(rùn)**:
-稅后利潤(rùn)=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)交所得稅
-稅后利潤(rùn)=600萬(wàn)元-155萬(wàn)元=445萬(wàn)元

4.**考慮以前年度虧損的彌補(bǔ)**:
-2022年虧損100萬(wàn)元可以在以后年度的應(yīng)納稅所得額中扣除。
-2023年應(yīng)納稅所得額為620萬(wàn)元,可以彌補(bǔ)2022年的虧損100萬(wàn)元。

調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=620-100=520萬(wàn)元

5.**重新計(jì)算應(yīng)交所得稅**:
-應(yīng)交所得稅=520萬(wàn)元×25%=130萬(wàn)元

6.**重新計(jì)算凈利潤(rùn)**:
-稅后利潤(rùn)=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)交所得稅
-稅后利潤(rùn)=600萬(wàn)元-130萬(wàn)元=470萬(wàn)元

因此,2023年的凈利潤(rùn)為470萬(wàn)元,而不是370萬(wàn)元。題目中提到的“100萬(wàn)的虧損不彌補(bǔ)了嗎”是有誤解的,實(shí)際上虧損是可以彌補(bǔ)的,并且已經(jīng)在計(jì)算中考慮。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
12/28 14:47
m57364868
12/28 21:26
可是您只是在計(jì)算所得稅是考慮了虧損額100萬(wàn),最終的凈利潤(rùn)不是還要減100萬(wàn)嗎?因?yàn)榻璺接?00要彌補(bǔ)啊
m57364868
12/28 21:41
老師,我好像懂了,370萬(wàn)指的是可供分配利潤(rùn)對(duì)吧?如果虧損額100萬(wàn)是超過(guò)五年的話,凈利潤(rùn)是445,然后可供分配利潤(rùn)是345,對(duì)嗎
楊老師
12/28 21:27
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

這里是計(jì)算本期的凈利潤(rùn),不需要減去100

是本期的稅前凈利潤(rùn)-本期的所得稅費(fèi)用

祝您學(xué)習(xí)愉快!
楊老師
12/29 08:28

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

1、是的

2、是的


祝您學(xué)習(xí)愉快!

m57364868
12/29 14:06
老師,我想問(wèn)問(wèn)銷貨方銷貨退回,如果錢沒(méi)退,貸方是應(yīng)收賬款嗎?另外,一個(gè)購(gòu)貨方往來(lái)只能掛一個(gè)戶頭嗎?
楊老師
12/29 14:07
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

 

原來(lái)銷售了,收到了錢,退貨了,還沒(méi)有退款,貸計(jì)其他應(yīng)付款的

如果原來(lái)沒(méi)有收到錢,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在退貨退款,沖應(yīng)收賬款

祝您學(xué)習(xí)愉快!
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