问题已解决
老師,去年的銷項發(fā)票今年退貨紅沖了,要怎么做賬務(wù)處理?



你好,這個借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額貸,應(yīng)收賬款。
03/27 15:53

84784972 

03/27 15:57
老師下個月交稅的時候可以直接抵減3月的增值稅嗎,直接做紅沖憑證,不調(diào)整去年的賬

宋生老師 

03/27 16:00
你好,可以的申報表上它是會自動抵減的

老師,去年的銷項發(fā)票今年退貨紅沖了,要怎么做賬務(wù)處理?