問題已解決

老師,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)的往來款,我之前掛的其他應(yīng)付款,后面我們公司又付給他管理咨詢費(fèi),也沒給開票,我是先掛預(yù)付呢,還是掛其他應(yīng)付款

84785017| 提問時(shí)間:2021 11/09 14:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以全部用其他應(yīng)付款科目核算處理。
2021 11/09 14:43
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