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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
對的
是這么做的
2021 11/10 17:16
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