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會計主體是尚達勞務,這個差額征收的賬務怎么處理呢?

84784978| 提問時間:2021 12/06 14:30
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楓葉
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學你好 直接根據發(fā)票金額做收入和銷項稅額就可以的
2021 12/06 14:32
84784978
2021 12/06 14:36
備注欄里的差額征稅數據不管嗎?會計分錄怎么做呢?
84784978
2021 12/06 15:33
老師 做好了嗎,這么久了
楓葉
2021 12/06 15:36
就是19413.43是做收入,53.07是稅額!其中18352的收入是要計入成本的!真正差額征稅的收入是1061.43
84784978
2021 12/06 15:42
那這個會計分錄怎么做呢?是收入和成本分開做還是一起做呢?
楓葉
2021 12/06 16:00
分開做 借:應收賬款19466.50 貸:主營業(yè)務收入 19413.43 應交稅費_應交增值稅銷項53.07 借:主營業(yè)務成本18352 貸:應付職工應酬18352
84784978
2021 12/06 16:03
那我報稅的時候收入怎么申報呢?
84784978
2021 12/06 16:04
這兩筆分錄是同時進行的對嗎?
楓葉
2021 12/06 16:22
是的,不同是做,那你所得稅就高了!差額征收的行業(yè)賬務處理建議你私底下全面了解一下啊。申報的時候收入成本都是根據賬上做的填,只是有個附表要單獨填的
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