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老師,跨境服務(wù)免稅收入在增值稅申報的時候應(yīng)該填到哪里呢? 是填入免抵退稅還是填入免稅銷售額?因為是香港公司不需要開票是不是要直接填到未開票收入里面? (之前已經(jīng)在稅局做了跨境收入的備案,見圖三)

84784983| 提問時間:2021 12/13 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
填寫到免稅銷售額里面的。
2021 12/13 12:49
84784983
2021 12/13 12:54
那免抵退稅的出口銷售額那邊不用填嗎?我之前預(yù)錄收入的是后自動生成是這樣的
郭老師
2021 12/13 12:56
截圖你的附表一看一下的。
84784983
2021 12/13 13:02
截圖哪個附表?
郭老師
2021 12/13 13:05
你好 同學(xué),你的附表一。
84784983
2021 12/13 13:07
是這個嗎???
郭老師
2021 12/13 13:11
不是的,這個是減免明細(xì)表,表頭上不都寫著。
84784983
2021 12/13 13:19
之前我是這樣填報的,但是感覺不太對...
郭老師
2021 12/13 13:22
那你倒數(shù)第三行就不要填寫啦。
郭老師
2021 12/13 13:22
你都填寫了不對的
84784983
2021 12/13 13:29
那個是之前錄入免稅收入的時候自動帶出來的,那我是填到“未開票收入-免稅收入銷售額”里面嗎(第6列19行)?
郭老師
2021 12/13 13:33
你好,對的是的,是這么做的。
84784983
2021 12/13 13:36
那其他地方是不需要填了嗎? 第一次做這個跨境服務(wù)免稅收入,真的是一頭霧水,多謝老師指導(dǎo)了。
郭老師
2021 12/13 13:37
其他的不需要填寫的,其他的已經(jīng)填寫完了。比如你的減免明細(xì)表,第一列和第三列填寫你的免稅銷售額。
84784983
2021 12/13 13:54
好的,謝謝老師。更正申報,我更正申報了2次。應(yīng)該不影響企業(yè)的納稅信用等級低的吧?
郭老師
2021 12/13 13:57
這個不影響的,沒有關(guān)系。
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