问题已解决
徐老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們的申報表報錯了,但是稅已經(jīng)交了,該怎么更正我們的報表。稅已經(jīng)交了,但是更正后是要比原來交的多,這個該怎么處理,稅局這邊會不會查
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您好,更正申報需要到稅務(wù)大廳去辦理。您是銷售額需要更正嗎,如果跟稅控系統(tǒng)不一致,稅局會顯示的。
2021 12/30 15:53
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2021 12/30 15:58
申報所得稅的錯了,做賬的時候大意了,現(xiàn)在自查了才發(fā)現(xiàn),增值稅的申報沒有錯,但是所得稅的錯了
小麗老師 
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2021 12/30 16:41
您好,增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入也要對得上,對不上稅局可能也會問的。。。
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