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請問下,當(dāng)收到房租費發(fā)票后,應(yīng)該如何做分錄?

84784970| 提问时间:2022 01/29 16:05
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸 :應(yīng)付賬款等
2022 01/29 16:06
84784970
2022 01/29 16:26
先付款后收到發(fā)票, 付款時寫借:預(yù)付賬款-房租費 貸:銀行存款。 當(dāng)月攤銷:借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款 z這樣對嗎 然后收到房租費發(fā)票時,寫:借:其他業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:應(yīng)付賬款 而不是預(yù)付賬款嗎
王超老師
2022 01/29 16:27
這個預(yù)付賬款只是一個過渡科目,你用應(yīng)付賬款也可以的
84784970
2022 01/29 16:35
那如果當(dāng)月收到的房租費發(fā)票沒有及時入賬,在以后年度入賬可以嗎
王超老師
2022 01/29 16:37
可以的,我們經(jīng)常是過了一個季我們經(jīng)常是過了一個季度才收到上一個月的發(fā)票
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