問(wèn)題已解決

老師,暫估時(shí),借管理費(fèi)用-其他 貸應(yīng)付賬款-暫估 ,后面有車(chē)票了,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),是這樣的嗎?

m85461818| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/19 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2022 07/19 14:41
m85461818
2022 07/19 14:42
管理費(fèi)用的二級(jí)科目不一致,沒(méi)事吧
鄒老師
2022 07/19 14:42
你好,暫估前后,需要做到一致才是的?
m85461818
2022 07/19 14:44
啊,我一個(gè)是其他,一個(gè)是差旅費(fèi)。因?yàn)闀汗罆r(shí)我不確定后來(lái)的票是啥呀
鄒老師
2022 07/19 14:46
你好,不能這樣處理的? 暫估前后,需要做到一致才是的?
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