預(yù)付賬款時(shí)收到增值稅專(zhuān)票,這個(gè)時(shí)候應(yīng)該借記:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,并進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證嗎,還是等轉(zhuǎn)資產(chǎn)或費(fèi)用時(shí)再借記:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,并進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證。如果在收到專(zhuān)票時(shí)記賬進(jìn)項(xiàng)稅,預(yù)付賬款金額就會(huì)少,在發(fā)往來(lái)詢證函時(shí)就會(huì)出現(xiàn)和對(duì)方預(yù)收賬款核對(duì)不一致?這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
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速問(wèn)速答你想要抵扣的話,可以先抵扣的
你可以應(yīng)付賬款暫估
2022 10/13 17:51
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