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老師,計提本月應(yīng)交增值稅怎么做分錄? 借,應(yīng)交〈銷項〉 貸應(yīng)交進(jìn)項 應(yīng)交未交增值稅 這樣做對嗎

84784984| 提问时间:2022 10/24 09:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是一般納稅人單位銷項稅額大于進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)??
2022 10/24 09:30
84784984
2022 10/24 13:44
是的,,,,,老師
鄒老師
2022 10/24 13:45
你好,銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784984
2022 10/24 15:23
補以前少做應(yīng)交稅金一銷項稅。進(jìn)項稅應(yīng)怎么樣做分錄
鄒老師
2022 10/24 15:29
不同問題,請分別提問,謝謝配合。
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