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老師 現(xiàn)在月末銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)需要做結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

84784984| 提问时间:2023 03/16 11:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
不需要的哈,根據(jù)凈額結(jié)轉(zhuǎn)就是
2023 03/16 11:33
84784984
2023 03/16 13:37
應(yīng)交稅費(fèi)下 都是負(fù)數(shù) 會(huì)不會(huì)太難看了??jī)纛~直接由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是吧
家權(quán)老師
2023 03/16 13:57
實(shí)在有強(qiáng)迫癥,就這么干 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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