问题已解决
做了一筆紅沖分錄:借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交銷項稅(都是紅字),,那這樣申報增值稅要怎么申報?因為稅額是根據(jù)收入,申報的時候自動算的
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你好,你的正數(shù)銷售額+負數(shù)銷售額合計填寫
2024 04/03 09:25
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做了一筆紅沖分錄:借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交銷項稅(都是紅字),,那這樣申報增值稅要怎么申報?因為稅額是根據(jù)收入,申報的時候自動算的
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