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實(shí)務(wù)
问题已解决
們店已經(jīng)開了一段時(shí)間了,從這個(gè)月開始要分給幾個(gè)員工干股....正常流程是不是要先簽合同,然后每月發(fā)工資的時(shí)候要把分紅金額計(jì)入工資一同發(fā)放?如果在不簽合同的前提下,老板用自己的錢把分紅分給了員工,那么這一筆錢是不是就不應(yīng)該記賬,等到分老板利潤(rùn)的時(shí)候就直接把這些錢全部都分給老板就行,就是說在賬面上只看到老板一個(gè)投資人,至于其他的股份就是老板和其他人的事情了對(duì)吧



你好!是的,是這樣的。
2024 08/06 11:42

84784955 

2024 08/06 11:45
那如果要想記賬呢?

84784955 

2024 08/06 11:46
老板用自己的錢給員工發(fā)放利潤(rùn)分紅,然后等到分配利潤(rùn)的時(shí)候再用利潤(rùn)還給老板,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?我糾結(jié)好久了,您有時(shí)間幫我看看

張曉慶老師 

2024 08/06 11:47
你好,如果老板直接給員工結(jié)算,也要記賬,那么可以掛到老板的往來里。

84784955 

2024 08/06 11:47
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款 可以嗎

84784955 

2024 08/06 11:49
那應(yīng)該怎么做分錄呢?

張曉慶老師 

2024 08/06 11:55
你好!借:其他應(yīng)收款? ?貸:銀行(zhòng)n
以后給老板分紅的時(shí)候:
借:利潤(rùn)分配
貸:應(yīng)付股利
借:應(yīng)付利潤(rùn)
貸:其他應(yīng)收款

84784955 

2024 08/06 11:57
可是銀行沒有出錢啊

84784955 

2024 08/06 11:59
為什么要借其他應(yīng)收款?

張曉慶老師 

2024 08/06 11:59
你好,沒分給員工之前不需要記賬,發(fā)的時(shí)候再記就可以

84784955 

2024 08/06 12:00
因?yàn)槲覀兊甑氖杖胭~戶到現(xiàn)在為止是沒有出過款的,都是老板自己的錢在付所有的支出,
所以,我們所有的支出都是貸的其他應(yīng)付款-老板

84784955 

2024 08/06 12:01
老師,已經(jīng)發(fā)了,每月發(fā)放

張曉慶老師 

2024 08/06 12:03
你好,給員工發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)可以這么做:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款

84784955 

2024 08/06 14:21
那不是得集體么?計(jì)提么?
辛苦老師解答下

84784955 

2024 08/06 14:23
在應(yīng)付職工薪酬里加一個(gè)二級(jí)科目寫上員工分紅是嗎?

張曉慶老師 

2024 08/06 14:39
你好,二級(jí)科目寫工資或者獎(jiǎng)金吧。這種分紅實(shí)際上是一種勞動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。

84784955 

2024 08/06 15:51
那借是借管理費(fèi)用嗎?

張曉慶老師 

2024 08/06 15:53
你好,根據(jù)員工的部門來分,你工資是放到什么費(fèi)用,分紅也放到什么費(fèi)用就可以。

84784955 

2024 08/06 16:44
那老師,因?yàn)槲覀?月沒有會(huì)計(jì)系統(tǒng),那么6月的分紅錢是7月付的,那我7月份的付的這筆錢是不是就不能走管理費(fèi)用了

張曉慶老師 

2024 08/06 16:55
你好,可以一起計(jì)入7月份

84784955 

2024 08/06 17:20
那利潤(rùn)表上費(fèi)用就會(huì)多出這部分對(duì)吧

張曉慶老師 

2024 08/06 17:22
你好,是的。7月份會(huì)多出來
