問題已解決

24年3月有銷售固定資產設備2臺,有開一張發(fā)票,因為不清楚只當時賬上只做了一臺設備清理,且將資產清理損益記入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在10月才知道當時賣的是2臺,那么這沒做的一臺固定資產我就正常做清理,然后沖減之前那臺做的清理凈損益營業(yè)外收入嗎?可是設bei是3月份賣的,我這落了一臺現(xiàn)在10月做清理,那么折舊3月至9月計提的折舊怎么處理?

Janrose| 提問時間:2024 10/27 11:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!沒有跨年可以原分錄紅字沖回,10月份按2臺正常處理
2024 10/27 11:32
Janrose
2024 10/27 11:56
請老師看清楚我問得問題,3月未作清理,一一直到9月該設bei都有計提折舊的,我想問的是這3月至9月計提的折舊是怎么處理?這關乎到每月的折舊費
耿老師
2024 10/27 12:03
你好,緣分路紅字沖回折舊分錄,因為已經(jīng)處理,不可以再提折舊了,多計提的折舊要沖回
Janrose
2024 10/27 15:01
老師,每月提的折舊已入制造費用,最最終也結轉至生產成本去,最后也入為庫存商品的價值去了,這怎么可能每筆分錄紅沖呢?
耿老師
2024 10/27 15:58
你好,這批庫存商品對外銷售了嗎?沒有的話直接充庫存商品的成本
Janrose
2024 10/27 16:46
整個分錄怎么做?
耿老師
2024 10/27 16:47
你好!先說這部分商品你們對外銷售了嗎?
耿老師
2024 10/27 16:53
你好!如果沒有對外銷售,借庫存商品貸累計折舊 都是紅字就可以,如果已經(jīng)銷售 借主營業(yè)務成本貸累計折舊 負數(shù)就可以
Janrose
2024 10/28 10:31
老師,以前內賬做的應付賬款未結,現(xiàn)在對方開票過來結款,因為是以前20年銷售的產品產生的加工費,且那年看了下成本大于收入,現(xiàn)在把這對應的費用做到利潤分配未分配利潤去嗎?那么25年做匯算清繳的時候做調減,稅務問了這個怎么回復呢?
耿老師
2024 10/28 10:39
你好!20年入賬分錄提供一下,內賬不用做匯算清繳,你是說這業(yè)務20年外賬沒有做業(yè)務處理嗎?
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