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以前年度費(fèi)用多申報(bào)了,現(xiàn)通過以前年度損益調(diào)整科目做了,借匯算以前年度損益調(diào)整科目,貸末分配利潤,匯算的時(shí)候這個(gè)科目要如何處理?要填哪個(gè)表?

84784961| 提問時(shí)間:2024 12/18 17:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)不對(duì)呀。 之前這個(gè)費(fèi)用是怎么做的憑證?
2024 12/18 17:49
84784961
2024 12/18 17:55
就是以前費(fèi)用以前年度重復(fù)入賬了,以前借方做了做了二個(gè)管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,,現(xiàn)調(diào)整借應(yīng)付賬款100,貨以前年度調(diào)整,借以前年度,貸未分配利潤
宋生老師
2024 12/18 17:55
對(duì)的,你這個(gè)憑證做的沒問題。 你這個(gè)金額計(jì)入到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除內(nèi)其他里面就可以了。
84784961
2024 12/18 18:00
在扣除內(nèi)減少這個(gè)數(shù)就行了是吧?
宋生老師
2024 12/18 18:00
你好,是的,就是這個(gè)意思。
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