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2021中級《審計理論與實務》練習題:控制系統

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2021/10/14 08:25:44 字體:

堅持學習的每一天都是美好的,2022年中級審計師備考的號角已經吹響,相信大家只要認真學習,一定會在考場上綻放光芒!

單選題

經過對內部控制初步評價,如果認為控制系統健全,相關的內部控制能夠防止或發(fā)現和糾正重大錯報或漏報,審計人員應:

A、轉入內部控制測試階段 

B、提高控制風險評估水平 

C、提高固有風險評估水平 

D、直接轉入實質性程序階段 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

內部控制設置健全性和合理性,審計人員應實施內部控制測試。如果因采用內部控制測試所減少的實質性程序的工作量小于進行必要的內部控制測試的工作量,則直接轉入實質性程序階段。 

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