問題已解決

老師問一下,這個月有三種,1.出口0稅率所以轉內銷開了13個點的發(fā)票(填增值稅表適用稅率計稅銷售額里面?),2.之前月份轉出口免稅的(這個之前月份銷售額就報過進出口也說不用重新開票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免稅銷售額里面?),請問一下填增值稅表是不是這樣填

84784964| 提問時間:01/09 11:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,填寫方式如下: 出口轉內銷開 13% 發(fā)票:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“稅率為 13%” 欄次,匯總到主表 “按適用稅率計稅銷售額”。 之前月份轉出口免稅且已申報:一般無需在本月申報表重填,確保之前申報準確、手續(xù)完備。 正常出口免稅:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“免稅” 欄次,匯總到主表 “免稅銷售額”,同時填增值稅減免稅申報明細表。
01/09 11:39
84784964
01/09 12:39
好的,謝謝,出口轉內銷是不是一般不用什么稅務那邊做什么申請的吧,直接后面如果查也只要憑證和發(fā)票給一下就好了
樸老師
01/09 12:39
同學你好 對的 是這樣的
84784964
01/09 12:40
謝謝老師
樸老師
01/09 12:48
滿意請給五星好評,謝謝
84784964
01/09 14:15
好的好的
樸老師
01/09 14:20
同學你好 好的,謝謝哦
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