問題已解決
去年申報了一筆未開票收入,現(xiàn)在開票了,要怎么平賬呢?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
銷項
01/10 21:02
84785013
01/10 21:07
不對,是今年7月申報的,12月開票了,申報的時候是這樣做的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅。12月開票之后的賬務(wù)怎么處理?
郭老師
01/10 21:11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
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