問題已解決

4月入的成本認證了,借成本進項貸應付,11月做進項轉(zhuǎn)出交稅,先做進項轉(zhuǎn)出借進項轉(zhuǎn)出貸進項,然后這張票打算沖掉,借成本負數(shù),進項轉(zhuǎn)出負數(shù),貸應付負數(shù)這樣對嗎

84784982| 提問時間:01/11 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就那樣做平就行了
01/11 14:34
84784982
01/11 14:35
可以沖進項轉(zhuǎn)出是嗎,還是不走進項轉(zhuǎn)出,直接原憑證做一筆負數(shù),增值稅申報表申報的進項轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
01/11 14:37
你看哪個明細科目有余額就沖那個哈?沖平就行
84784982
01/11 14:38
我不做借進項轉(zhuǎn)出貸進項,就是進項有余額啊,我要是做了就是進項轉(zhuǎn)出有余額啊,我問申報表是進項轉(zhuǎn)出,我做賬規(guī)范該怎么做
家權(quán)老師
01/11 14:42
你現(xiàn)在進項有余額就直接沖進項,進項轉(zhuǎn)出有余額就沖進項轉(zhuǎn)出,沒必須要糾結(jié)對和錯,只要你申報的增值稅正確就行。因為現(xiàn)在是年底了只看最終結(jié)果調(diào)賬
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