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實收資本繳納的印花稅用不用計提?還是直接計入管理費用-印花稅?

84785002| 提問時間:01/16 14:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個還是需要先計提的,次年交
01/16 14:13
84785002
01/16 14:15
那24年的實收資本,我沒有計提,1月份繳納了,這個怎么處理?
家權(quán)老師
01/16 14:16
計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
84785002
01/16 14:18
您的意思是我在做2025年1月會計分錄時直接計提,再上交嗎?
家權(quán)老師
01/16 14:18
金額大需要在12月計提,那個是24年的損益
84785002
01/16 14:20
只有12000元,我當(dāng)時沒有在12月計提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?
家權(quán)老師
01/16 14:21
那個只能反結(jié)賬。做到12月的
84785002
01/16 14:25
這樣錄得財務(wù)報表不是變了嗎
家權(quán)老師
01/16 14:28
更正財報,更正季度預(yù)交
84785002
01/16 14:30
今天都16號了,能更正季度預(yù)交和財務(wù)報表嗎?
家權(quán)老師
01/16 14:30
可以更正的,沒問題的
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