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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?

84784976| 提问时间:01/18 09:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時預(yù)算會計(jì)分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
01/18 09:27
84784976
01/18 09:32
好的,謝謝老師。
樸老師
01/18 09:33
滿意請給五星好評,謝謝
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