問題已解決

老師,我有進(jìn)項(xiàng)留底稅額 現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ?

84785028| 提問時(shí)間:01/22 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣嗎?你這個(gè)賬務(wù)處理不對。
01/22 14:37
84785028
01/22 14:38
是存貨損毀了
郭老師
01/22 14:40
借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出貸庫存商品。
84785028
01/22 14:41
這一步已經(jīng)做了
郭老師
01/22 14:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
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