问题已解决
老師,請(qǐng)您幫我看一下三月份的賬務(wù)處理



你好請(qǐng)把賬務(wù)處理發(fā)過(guò)來(lái)看看這里
04/02 13:21

84785043 

04/02 13:26
老師,請(qǐng)您看一下哈
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84785043 

04/02 13:26
這個(gè)最后一頁(yè)
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暖暖老師 

04/02 13:27
這樣光科目,也看不到報(bào)表呀

84785043 

04/02 13:28
主要是想確認(rèn)科目是否正確,新手小白不敢太確定

暖暖老師 

04/02 13:30
這樣看設(shè)置科目沒(méi)有問(wèn)題的

84785043 

04/02 13:38
老師,主要是有兩筆設(shè)備被采購(gòu),我這邊都是先付款收到的發(fā)票,做的賬務(wù)處理都是借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí),借:固定資產(chǎn)-供應(yīng)商
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

暖暖老師 

04/02 13:38
你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的沒(méi)問(wèn)題

84785043 

04/02 13:43
那老師,材料、和設(shè)備入庫(kù)時(shí)還需要做暫估么,我這么處理都是直接入賬

暖暖老師 

04/02 13:44
有發(fā)票就不需要暫估,材料沒(méi)來(lái)發(fā)票需要暫估、借原材料-暫估哎應(yīng)付賬款-暫估
