問題已解決
9月份給對方開具了120萬的紅字信息表,稅務(wù)局也是按照120萬的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,可是現(xiàn)在只對方開具的110萬的紅字發(fā)票,請問我做賬的時候,是按照120萬做,還是按照110萬的做
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按照110萬的做了,根據(jù)發(fā)票做賬
2018 10/13 10:25
84784997
2018 10/13 10:32
可是要按照發(fā)票做賬的話,我們申報的增值稅中,是按照120萬的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出繳納的稅哦
蔣飛老師
2018 10/13 10:37
你好!
紅字發(fā)票金額少開了10萬了
84784997
2018 10/13 10:43
少開的10萬元會在10月份開給我們
84784997
2018 10/13 10:43
我的意思是這樣的話,我們不是繳增值稅和做賬不同步了嘛
蔣飛老師
2018 10/13 10:44
發(fā)票開過來時,再結(jié)轉(zhuǎn)10萬對應(yīng)的進(jìn)項稅額
84784997
2018 10/13 10:46
怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,老師?我分錄不會做哦,可能麻煩老師寫一下
蔣飛老師
2018 10/13 10:48
你們這是什么業(yè)務(wù)呢?
84784997
2018 10/13 10:53
我們是汽車 4s店,廠家給我們的返利,由我們先開具紅字信息表,然后廠家在給我們開具紅字發(fā)票??赡苁俏冶磉_(dá)的意思不清楚。因為在我們給廠家開具紅字信息表的時候,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額就直接自動上傳到納稅申報的增值稅上了。我現(xiàn)在不知道怎么做分錄了
蔣飛老師
2018 10/13 10:56
借:應(yīng)付賬款
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84784997
2018 10/13 10:57
還是按照110萬的做賬,等10月份另外10萬的到了,在重復(fù)這個分錄對嘛
蔣飛老師
2018 10/13 11:01
你好!
對的。
84784997
2018 10/13 11:03
好的,我明白了,老師,謝謝您
蔣飛老師
2018 10/13 11:04
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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