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應收賬款和預收賬款是不是不能同時存在?
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速問速答你好 可以同時存在的 自己根據(jù)需要添加一級科目
2018 10/30 13:32
84785018
2018 10/30 13:38
以前老師說預收和應收不能同時存在的嘛
84785018
2018 10/30 13:41
那應收,預收,應付,預付哪幾個不能同時存在呢?
meizi老師
2018 10/30 13:47
你好 同一家公司可以根據(jù)實際業(yè)務情況 設置預收賬款 和應收賬款進行業(yè)務核算的 只是同一筆業(yè)務一般就用一個科目來核算 比如同一客戶只設一個賬戶,看是經(jīng)常預收還是應收,這樣便于對賬方便。如果一家公司預收賬款的情況很少的話就可以不設置預收賬款科目 在應收賬款科目核算即可
84785018
2018 10/30 14:01
公司進項票沒到,就把東西賣給客戶了,這個情況怎么做帳呢?
meizi老師
2018 10/30 14:03
你好 成本發(fā)票沒收到的話 收到貨品的先暫估入庫 借方庫存商品暫估入庫貸方銀行或者應付賬款 然后把商品賣給客戶 做借方銀行或者應收賬款貸方主營業(yè)務收入 應交稅費 結轉(zhuǎn)銷售成本 借方主營業(yè)務成本貸方庫存商品
84785018
2018 10/30 14:06
那如果這個成本票要明年才有怎么處理呢?
meizi老師
2018 10/30 14:08
你在明年5.31號之前必須要拿回成本發(fā)票 不然的話需要調(diào)增這部分沒有發(fā)票的成本 交企業(yè)所得稅的 趕緊催票
84785018
2018 10/30 14:11
只要在5.31號之前拿回就可以嗎?
meizi老師
2018 10/30 14:11
你好 在匯算之前必須拿回 你先沒發(fā)票收到貨品先暫估入庫
84785018
2018 10/30 14:13
那之后收到發(fā)票該怎么處理呢?
meizi老師
2018 10/30 14:14
你好 收到發(fā)票的時候沖你的暫估分錄 按發(fā)票重新入庫入賬即可
84785018
2018 10/30 14:15
不懂耶,麻煩老師給我講一下分錄怎么做呢?
meizi老師
2018 10/30 14:17
你好 比如先收到貨沒發(fā)票暫估分錄:借方庫存商品 -暫估入庫貸方應付賬款或者銀行 收到發(fā)票沖暫估分錄:借方庫存商品 -暫估入庫貸方應付賬款或者銀行 分錄是一樣的 只是金額負數(shù) 然后按發(fā)票正常入庫入賬 借方庫存商品 貸方銀行或者應付賬款 這樣做就行
84785018
2018 10/30 16:50
但是我們的庫存商品已經(jīng)賣出去給客戶了???
meizi老師
2018 10/30 18:35
賣出去了你正常開票做收入繳稅就行!
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